Budget

Le Budget 2010

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Le budget 2010 a été voté par le Conseil Municipal dans sa séance du 12 mars 2010. Ce budget se partage entre deux sections : le fonctionnement et l'investissement.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES
Charges à caractère général     148 656           Produits des services                  29 904
Charges de personnel              234 850          Impôts et taxes                       216 119
Charges de gestion courante      57 902          Compensation et DSC               196 447
Charges financières                     5 000          Taxes, dotations, participations   154 964
Charges exceptionnelles                 100           Produits de gestion courante      20 550
Dépenses imprévues                 36 000           Produits financiers                       3 000
Vrt à section d'investissement  138 476
TOTAL DES DEPENSES         620 984 TOTAL DES RECETTES           620 984

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES                                                          RECETTES
Subventions versées                 23 644           Subventions reçues                   31 647
Immobilisations corporelles           6 000           FCTVA et TLE                         290 625
Opérations d'équipements       759 800           Reste à réaliser 2009                  29 567
Reste à réaliser 2009               105 492           Vt fonctionnement 2010          138 476
Remboursement d'emprunt       17 000           Excédent fonctionnement n-1   218 685
Dépenses imprévues                 72 000           Excédent investissement n-1     360 158
TOTAL DES DEPENSES         983 936          TOTAL DES DEPENSES        1 069 158

Les principaux investissements prévus en 2010 concernent l'avancement des travaux d'élaboration du PLU, une première tranche de la restructuration de la Mairie, la réalisation définitive de l'appellation et de la numérotation des voies, l'amélioration de l'éclairage public, une acquisition au titre de la réserve foncière, le remplacement de l'épareuse et d'un tracteur, des travaux de voiries ainsi que la fin de l'installation des Moloks.








 

Le Budget 2009

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Les grands axes du budget 2009

Le conseil municipal de Montagnole a délibéré sur le Budget 2009, le 20 mars 2009. Le budget
primitif s'établit à 601 647 € en fonctionnement et 1 407 527 € en investissement. Dans ces chiffres
-comprenant des opérations d'ordres ainsi que des reversements entre sections- les dépenses de fonctionnement réelles s'établissent à 425 684 €, et celles liées à l'investissement à 1 079 408 €.
Ainsi, 100 euros dépensés par la Commune en 2009 se répartiront ainsi :



Les taux d’imposition

Les recettes d'impôts sont pour deux tiers des impôts ménages -taxe foncière et taxe d'habitation- et pour un tiers de la Taxe professionnelle -essentiellement VICAT- Depuis le 1er janvier 2008, date d'entrée de la Commune dans Chambéry Métropole, cette TP est perçue directement par la Communauté d'Agglomération mais fait l'objet d'un reversement sous déduction des charges qui lui
ont été transférées.
Les taux d'imposition augmenteront de 1 % au titre de 2009 (rôles de fin d'année).

Épargner pour mieux investir

Tout en permettant à la municipalité d'agir dans les différents domaines d'intervention nécessaires, les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées au maximum, afin d'offrir à Montagnole les moyens de son développement. Ainsi, c'est en moyenne 150 000 euros qui sont reversés chaque année au Budget d'Investissement.

La stabilité des dépenses de gestion

Le tableau suivant permet d'apprécier les évolutions des dépenses de gestion depuis plusieurs années:

CA 2005 CA 2006 CA 2007 CA 2008 CA 2009

Charges générales

133047

129217

111965

178896

146310

Charges de personnel

194661

190433

190327

209367

220941

Autres charges de gestion

45616

48213

45784

48562

56033

Charges excepts et financières

24923

2679

1275

1617

2400

TOTAL CHARGES

398248

370543

349351

438442

425684


Investir et construire

Un programme pluriannuel d'investissement est en cours de réalisation correspondant aux engagements pris par l'équipe municipale à l'occasion des dernières élections. Au titre de celui-ci sont répertoriés :
- au titre de l'urbanisme : le PLU, le Réaménagement de la Mairie, le Hameau des Bois avec sa Maison de Retraite, la Zone du Pontet, le rédéploiement des Services Techniques et l'Aménagement d'une Salle Multisports
- au titre de l'urbanisme et de l'environnement : l'appellation et la numérotation des voies, l'amélioration de l'éclairage des routes, l'entretien et la sécurisation des voies, l'aménagement des sentiers ruraux, l'implantation des moloks
- au titre de l'animation et de la communication : une bibliothèque/ludothèque dans l'ancienne Mairie, l'insertion de la Commune dans la vie du Canton, la gazette et le site internet.

Les subventions aux associations

Montagnole consacre chaque année 12 000 euros en moyenne au soutien d'activités associatives.
Ces aide se répartissent entre des associations Montagnolaises ayant pour vocation d'animer et de dynamiser la Commune, d'une part, et des associations extra-communales sélectionnées au regard de leur intérêt public.

Principaux chantiers de l'année 2009

Soit un total de 1 079 408 €

auxquels s'ajouteront le solde d'exécution investissement 2008 de 249 718 €
des dépenses imprévues de 78 400 €
Total budget d'investissements 1 407 526 €